发布日期:2024-02-29 04:24    点击次数:61

证券之星消息,阿特斯近日即将发布2023年年报,根据2月28日发布的业绩快报,归属净利润盈利29.033亿元,同比增长34.61%。

业绩快报公告中对经营业绩和财务状况情况的说明:

(一)报告期的经营情况、财务状况

报告期内,公司实现营业收入 5,130,956.08 万元,较上年同期增长 7.94%;营业利润 345,786.72 万元,较上年同期增长 37.87%;利润总额 320,182.48 万元,较上年同期增长 22.27%;实现归属于母公司所有者的净利润 290,325.17 万元,较上年同期增长 34.61%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 290,300.61 万元,较上年同期增长 40.82%;基本每股收益 0.86 元,较上年同期增长 22.86%。

2023 年末,公司总资产 6,560,314.63 万元,较年初增长 35.82%;归属于母公司的所有者权益 2,141,817.77 万元,较年初增加 83.64%。

(二)主要指标变动幅度达 30%以上的主要原因

1、报告期内,公司营业利润同比增长 37.87%,归属于母公司所有者的净利润同比增长 34.61%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长 40.82%,主要原因系公司光伏组件、系统产品销量增长,同时公司受益于一体化产能结构优化,产品综合成本下降,经营业绩提升。

2、报告期内,公司总资产较年初增长 35.82%,主要系:1)公司首次公开发行股票募集资金增加;2)公司加强垂直一体化的产能布局,在建工程和固定资产均有增加。

3、报告期内,归属于母公司的所有者权益同比增长 83.64%,归属于母公司所有者的每股净资产同比增长 52.89%,主要系公司首次公开发行股票导致股本、资本公积增加以及公司净利润增长的综合影响所致。

(三)其他说明

报告期内,得益于全球对绿色能源的巨大需求和“双碳”目标的驱动,光伏市场需求旺盛,公司基于光伏组件先进技术、国际化领先经营能力、品牌和渠道、运营效率等方面的优势,稳步提升组件业务的市场规模和盈利能力,多管齐下带动公司营业收入及营业利润大幅增长。同时,公司充分发挥全新 N 型产能布局的后发优势,迅速实现 N 型技术的升级,提升一体化产能布局和产业链上下协同效应,持续推进运营端降本增效。在储能业务领域,公司发挥储能业务在手订单多、海外市场渠道广和服务能力强的优势,围绕储能业务打造第二增长曲线,为公司在国内外市场以及光储两个赛道齐头并进夯实基础。

非经常性损益方面:公司位于德国的子公司 Canadian Solar EMEA GmbH(以下简称“阿特斯德国”)与 METKA EGN Ltd.(以下简称“METKA”)之间因 2020年 12 月 22 日签订的组件买卖框架合同产生争议,并于伦敦国际仲裁院(LCIA)进行仲裁,目前,双方已于 2024 年 1 月最终达成和解,和解主要内容为阿特斯德国同意支付给 METKA 3,900 万美元,并承担仲裁相关的 419 万美元费用之后,双方终止仲裁程序并不再就该组件买卖框架合同提起任何新的主张。根据公司实际控制人在首次公开发行股票并在科创板上市时出具的承诺,“该等仲裁纠纷导致公司受到任何超过 500 万美元的经济损失,将无条件代公司承担超额损失部分,并保证今后不会就此向公司进行追偿”。截至 2023 年 12 月 31 日,公司已全额将相关赔偿损失和律师费计入当期损益,该笔和解对本年度公司净利润影响为 3,271 万美元。截止本公告披露日,公司已收到实际控制人承诺代偿的超过500 万美元差额的全部代偿款项并计入所有者权益(资本公积)。

阿特斯(688472)主营业务:晶硅光伏组件的研发、生产和销售。

该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级7家;过去90天内机构目标均价为17.97。

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